Новости Тренинги Типовые ситуации Калькуляторы Формы
Журнал Вебинары Календарь Консультации Форум Тесты
Добавить в «Нужное»
1 читатель оценили статью

Статья из журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» актуальна на 23 августа 2021 г.

Содержание журнала № 17 за 2021 г.

Налоговые и бухгалтерские новости

Сколько придется заплатить за непредставление документов

Если у налоговиков вне рамок проверки возникает обоснованная необходимость получения документов относительно конкретной сделки, они вправе истребовать эти документы у участников интересующей их сделки или у иных лиц, располагающих документами об этой сделке.

Информация ФНС от 10.08.2021

Безусловно, непредставление истребуемых документов в положенный срок наказывается штрафом. До 01.04.2020 налоговики за такой проступок могли оштрафовать плательщика исключительно по ст. 129.1 НК РФ на 5000 руб., а вот по ст. 126 НК штраф в размере 200 руб. за каждый непредставленный документ в подобной ситуации был невозможен. Дело в том, что раньше оштрафовать по ст. 126 НК можно было только в случае проведения налоговой проверки. Но уже больше года действуют поправки, согласно которым штраф за каждый непредставленный документ возможен и в случаях, когда документы затребованы вне рамок проверки.

Соответственно, если ИФНС запросила у вас документы, а вы их не представили/представили не вовремя, вам грозит штраф именно по ст. 126 НК РФ.

Всегда ли выход дистанционщика из дома по служебным делам будет командировкой

Командировка — это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

Письмо Роструда от 15.07.2021 № ПГ/19582-6-1

Местом работы сотрудника, трудящегося дистанционно, является место его нахождения. Причем, как отметил Роструд, ссылаясь на Обзор ВС РФ, достаточно конкретизировать место работы до населенного пункта (вся остальная конкретика — это рабочее место, а не место работы). Так вот, если во время деловой поездки по поручению работодателя дистанционный работник не покидает административно-территориальных границ того населенного пункта, где он постоянно работает, то такая поездка не может быть признана командировкой.

Для назначения больничного пособия соцстраху достаточно реестра

Если работодатель в целях назначения пособия работнику передает в ФСС электронный реестр сведений, то в этом случае направление дополнительных документов не требуется.

Письмо Московского областного отделения ФСС от 06.07.2021 № 12-19/5020-11965л

Напомним, если среднесписочная численность физлиц, в пользу которых работодатель производит выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный период превышает 25 человек, то для назначения пособий работникам такой работодатель должен передать в свое отделение ФСС реестр сведений в электронной форме.

Если же численность составляет 25 человек и менее, то работодатель передает в соцстрах поступившие к нему от работника документы (сведения), необходимые для назначения и выплаты пособия, в том числе сведения о застрахованном лице, а также опись представленных документов (сведений). Правда, никто не запрещает такому работодателю передать в Фонд электронный реестр, тем самым освободив себя от обязанности по представлению вышеназванных документов и описи.

Когда тег 2108 в кассовом чеке обязателен

До 01.02.2021 реквизит «Мера количества предмета расчета» (тег 2108) мог не включаться в состав кассового чека отдельными категориями пользователей.

Письмо ФНС от 28.07.2021 № АБ-4-20/10633@

После этой даты тег 2108 в обязательном порядке должен включаться в состав кассового чека всеми пользователями ККТ, которые применяют формат фискальных документов версии 1.2, в отношении всех видов товаров:

не подлежащих обязательной маркировке;

штучных товаров, подлежащих обязательной маркировке;

дробных товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Граждане смогут подписывать различные договоры в режиме онлайн

Минцифры запустило новое мобильное приложение «Госключ». При помощи сервиса можно создать электронную подпись, которая будет храниться в защищенной и безопасной инфраструктуре электронного правительства.

Информация Минцифры

«Госключ» предназначен для пользователей портала госуслуг с подтвержденной учетной записью. В настоящее время «Госключ» можно использовать для подписания договора на оказание услуг связи. Причем такая возможность доступна только абонентам Tele2. Правда, в ближайшее время такую опцию откроют и другие крупнейшие операторы связи (МТС, Мегафон, Билайн).

В дальнейшем планируется расширение перечня юридических документов, которые можно подписывать с помощью этого сервиса. К примеру, в планах возможность подписания «Госключом» договоров купли-продажи автомобиля и аренды недвижимости.

Трудовой договор с дистанционщиком можно подписать через портал госуслуг

С 20 июля стартовал первый этап эксперимента по использованию усиленной электронной подписи на портале госуслуг.

Постановление Правительства от 15.07.2021 № 1207

Предполагается, что новый механизм, среди прочего, позволит подписывать через сайт госуслуг электронные документы, связанные с дистанционной работой: трудовые договоры, договоры о материальной ответственности, ученические договоры на получение образования без отрыва или с отрывом от работы.

К эксперименту могут присоединиться как госучреждения, так и обычные организации и ИП. Для добровольного участия в эксперименте потребуется согласование с Минцифры.

Лечение работников от COVID-19 по ДМС: нужно ли платить страховые взносы

Если лечение сотрудников от коронавируса проводилось по договору ДМС, работодателю не нужно начислять страховые взносы с платежей по такому договору, при условии что договор соответствует определенным требованиям. Собственно, в этом случае действует общая норма.

Письмо Минфина от 29.06.2021 № 03-04-06/51279

Напомним, что по правилам платить взносы с платежей по договору ДМС работодателю не требуется, если этот договор заключен на срок не менее 1 года.

Соответственно, если лечение работников от COVID-19 и реабилитация после болезни проводились на основании допсоглашения к договору ДМС, заключенному на срок не менее года, или нового договора ДМС, который был заключен на срок не менее года, то платежи работодателя по этому допсоглашению (договору) не облагаются взносами.

Нужно ли применять ККТ при уступке прав требования

Применять или не применять ККТ при расчетах по договору уступки прав требования зависит от условий и цены договора.

Письмо Минфина от 16.07.2021 № 30-01-15/57180

Так, в случае, когда право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том же объеме и на тех же условиях, которые существовали к моменту перехода права, при получении оплаты по такому договору уступки прав требования применять ККТ не нужно.

А вот если цена договора уступки превышает цену первоначального договора, то в момент расчета на сумму, превышающую такую цену, необходимо применять ККТ.

Факт невыплаты вознаграждения директору — единственному учредителю на сдачу СЗВ-М не влияет

С появлением формы СЗВ-М вопрос о том, нужно ли сдавать этот отчет на единственного учредителя, являющегося и руководителем организации, с которым не заключен трудовой договор, возникает регулярно. И ответ на этот вопрос утвердительный. Да, надо.

Письмо ГУ — ОПФР по г. Москве и Московской обл. от 05.07.2021 № Т-20930/1-08/25023

Назначение директора оформляется решением единственного учредителя компании, и в этом случае трудовые отношения с директором как с работником оформляются не трудовым договором, а решением единственного участника. Следовательно, такие отношения характеризуются как трудовые отношения на основании трудового договора. И на руководителя организации — единственного учредителя нужно представлять сведения персонифицированного учета.

При этом обязанность по сдаче отчета СЗВ-М на такого руководителя не зависит от того, выплачивалось ему вознаграждение или нет.

Кто попадет под прицел ФСС?

ФСС обнародовал критерии, по которым страхователи будут отбираться для проведения выездных проверок по «несчастному» страхованию.

Информация ФСС

Вы можете стать кандидатом на проверку, в частности, если:

в вашей компании средняя зарплата ниже средней в вашей отрасли;

вы не хотите взаимодействовать с ФСС. Понять это соцстрах сможет, рассчитав долю исполненных вами требований о представлении документов/пояснений к общему числу выставленных в ваш адрес требований;

вы неоднократно представляли уточненки 4-ФСС, в которых величину облагаемой базы изменяли от ранее заявленной более чем на 10%;

расходы на выплату пособий по «несчастному» страхованию у вас составляют 50% и более от суммы начисленных взносов.

Какие «плюшки» положены работникам за вакцинацию

Трудовое законодательство дает возможность работодателям самим регулировать вопросы организации труда.

Письмо Минтруда от 07.06.2021 № 14-4/10/П-4243

Так, работодатели с учетом своего финансово-экономического положения могут предусмотреть во внутренних документах (коллективном договоре, ЛНА) различные дополнительные гарантии и компенсации работникам, в том числе и «коронавирусные». К примеру, работникам, принимающим участие в мероприятиях по предотвращению распространения коронавируса, могут быть предоставлены дополнительные оплачиваемые дни отдыха или этим работникам может быть оплачено питание, проезд и т. д. В общем, все зависит от фантазии работодателя.

Рассылать расчетные листки через мессенджер нельзя

Роструд ничего не имеет против передачи работникам расчетных листков в электронном виде. Но в определенных пределах.

Онлайнинспекция.рф

Ранее специалисты Роструда разъясняли, что расчетные листки можно рассылать сотрудникам по электронной почте. Главное, чтобы в электронном листке была вся обязательная информация, а в трудовых договорах, коллективном договоре или ЛНА было прописано, что извещение работников о составных частях зарплаты производится по электронке. А вот использовать для рассылки расчетных листков мессенджеры (в частности, WhatsApp) слишком прогрессивно. Законодательством такая возможность не предусмотрена.

Как должен выглядеть чек на покупку через пункт выдачи заказов

Даже если чек пробивается при реализации товара через пункт выдачи заказов, наименование товара в нем должно быть указано обязательно.

Письмо ФНС от 26.07.2021 № АБ-4-20/10454@

Реквизит «Наименование предмета расчета» (тег 1030) включается в состав фискального документа, за исключением ситуации, когда реквизит «Признак способа расчета» (тег 1214) имеет значение 3 (аванс).

Во всех прочих случаях в момент расчета за товары должен быть сформирован чек с заполненными реквизитами:

наименование предмета расчета;

цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок;

стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок.

А просто указать общую сумму заказа и номер посылки недостаточно.

Работодатель не вправе третировать работника, у которого есть медотвод

Если у работника есть противопоказания к прививке против коронавируса, подтвержденные медицинским заключением, то работодатель не может отстранить такого сотрудника от работы.

Информация с сайта онлайнинспекция.рф

Раньше специалисты Роструда считали возможным отстранение от работы тех сотрудников, которые не стали прививаться при наличии противопоказаний к прививке. А теперь они обратили внимание на то, что в региональных «прививочных» постановлениях говорится, что люди с противопоказаниями к прививке под обязательную вакцинацию не подпадают. Кстати, работодатель не только не может отстранить от работы такого сотрудника, но и не должен постоянно требовать у него справку, подтверждающую медотвод, если эта справка бессрочная.

ПСН при изменении числа магазинов

Если в течение срока действия патента у ИП меняется количество физпоказателей, он может оформить новый патент, а налог по старому — пересчитать.

Письмо ФНС от 16.07.2021 № СД-4-3/10084@; Информация ФНС

Например, ИП получил патент на розничную торговлю. В патенте было указано четыре магазина, но в период его действия два из них были закрыты. В такой ситуации предлагается действовать так:

подать заявление на получение нового патента не позднее чем за 10 дней до даты начала ведения деятельности с новым количеством магазинов;

обратиться в ИФНС с заявлением о перерасчете налога по старому патенту исходя из фактического срока действия этого патента. Заявление составляется в произвольной форме.

Корпоративное обучение соискателей: что с НДФЛ и взносами

Компания организует для потенциальных работников обучение корпоративным премудростям и оплачивает соискателям потраченное на учебу время. Нужно ли начислять страховые взносы и НДФЛ с этой выплаты?

Письмо Минфина от 30.07.2021 № 03-04-06/61493

Минфин рассмотрел такую ситуацию: организация заключает с физлицами, претендующими на трудоустройство в эту компанию, договоры о прохождении корпоративного обучения, проводимого штатными работниками организации. Период обучения оплачивается в размере не ниже МРОТ (а в случае досрочного прекращения учебы — пропорционально времени, затраченному на обучение).

Так вот, по мнению финансового ведомства, выплата, производимая компанией по договору о корпоративном обучении потенциальному работнику в качестве компенсации за потраченное на учебу время, страховыми взносами не облагается. Потому что это выплата и не в рамках трудовых отношений, и не по ГПД на оказание услуг (выполнение работ).

А вот НДФЛ с такой выплаты, напротив, начислять необходимо. Поскольку отдельной нормы, освобождающей такие суммы от налогообложения, в НК нет.

Должна ли работница отдать больничный по БиР «второстепенному» работодателю

Отвечая на вопрос о том, правомерно ли представление сотрудницей работодателю не по основному месту работы копии больничного по беременности и родам (БиР), заверенной основным работодателем, московский соцстрах напомнил о правилах выдачи больничного в подобной ситуации.

Письмо ГУ — МРО ФСС от 20.07.2021 № 03-10/03-4711

Порядок выдачи больничного по БиР зависит от того, трудилась ли работница в течение двух календарных лет, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам, у этих же работодателей или нет.

Если работница на момент наступления отпуска по БиР занята у нескольких работодателей и в двух предшествующих годах была занята у них же, то работнице либо выдается несколько листков нетрудоспособности на бумажном носителе по каждому месту работы, либо формируется один электронный для представления его номера каждому из работодателей.

Если сотрудница в расчетном периоде работала у других работодателей, выдается (формируется) один больничный лист для представления по одному из последних мест работы по выбору работницы.

Если же работница на момент наступления отпуска по БиР трудится у нескольких работодателей, а в двух предшествующих календарных годах была занята как у этих, так и у других работодателей, ей или выдается несколько бумажных больничных, или формируется один электронный больничный для представления его номера по каждому месту работы, или выдается (формируется) один листок нетрудоспособности для представления его по одному из последних мест работы по выбору работницы. То есть представление работницей не по основному месту работы копии больничного по БиР, заверенной работодателем по основному месту работы, выбивается из установленного порядка.

Коротко

Если гражданин приобрел садовый домик, который впоследствии был признан жилым домом, претендовать на имущественный вычет по расходам на покупку он не может.

Письмо Минфина от 15.07.2021 № БС-3-11/5015@

Если кадастровая стоимость по объекту незавершенного строительства определена и внесена в ЕГРН, а объект включен в региональный кадастровый перечень, то этот недострой облагается налогом на имущество организаций.

Письмо Минфина от 23.06.2021 № 03-05-05-01/49305

Если заказчик-упрощенец получит от исполнителя, к примеру, акт выполненных работ, подписанный не живой подписью, а факсимильной, это станет помехой для учета расходов при расчете налога при УСН.

Письмо Минфина от 10.06.2021 № 03-11-11/45946

У арендатора земельного участка не возникает обязанности по уплате земельного налога.

Письмо ФНС от 21.07.2021 № БС-3-21/5125@

Подтвердить парковочные расходы можно отчетом об операциях по парковочному счету, в котором указаны место парковки ТС с привязкой ко времени/дате окончания и начала движения транспортного средства, а также путевым листом.

Письмо Минфина от 16.07.2021 № 03-03-06/1/56783

ВС РФ отметил, что оформленные с применением факсимиле счета-фактуры не могут являться основанием для вычета НДС.

Определение ВС от 16.07.2021 № 307-ЭС21-10502

Предприниматель не может одновременно и быть самозанятым, и применять ПСН — нужно выбрать что-то одно.

Письмо Минфина от 17.07.2020 № 03-11-11/62552

Регистрироваться в упрощенном порядке в качестве безработных граждане могут до конца года — по 31 декабря.

Постановление Правительства от 30.07.2021 № 1278

Теперь заявление об уточнении платежа можно подать в любую инспекцию, а не только в ту, в которой налогоплательщик состоит на учете.

Информация ФНС от 02.08.2021

Представить уведомление о контролируемых иностранных компаниях за 2021 г. нужно будет по новой форме.

Приказ ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@

При получении из Росреестра сведений о размерах земельных долей в праве общей собственности на землю сельхозназначения, выраженных в гектарах или баллах, ИФНС не сможет рассчитать земельный налог.

Письмо ФНС от 06.07.2021 № СД-4-21/11161@

Минтруд обновил форму декларации соответствия условий труда и порядок ее подачи. Новый бланк применяется с 01.03.2022.

Приказ Минтруда от 17.06.2021 № 406н

В целях транспортного налога количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, определяется на 1 января текущего года. При этом расчет идет в календарных годах с года, следующего за годом выпуска автомобиля.

Письмо Минфина от 16.02.2021 № 03-05-06-04/10251

Если договор добровольного медицинского страхования работников изначально был заключен на срок не менее 1 года, а потом этот договор был продлен на тех же условиях, то суммы платежей по такому договору страховыми взносами не облагаются.

Письмо Минфина от 11.06.2021 № 03-03-06/1/46385

ИП на ПСН надо сдавать в ИФНС книгу доходов, только если получен запрос от налоговиков.

Письмо Минфина от 26.07.2021 № 03-11-06/59496

ФНС подготовила Обзор правовых налоговых позиций, отраженных в судебных актах КС РФ и ВС РФ, принятых во II квартале 2021 г. Подробнее — в ближайших номерах .

Письмо ФНС от 28.07.2021 № БВ-4-7/10638

Датой получения обеспечительного платежа как ПСН-дохода считается день, когда платеж зачтен в счет погашения задолженности арендатора.

Письмо Минфина от 27.07.2021 № 03-11-11/60066

Даже если организация приобрела основное средство в рассрочку, амортизация по нему начисляется и списывается в «прибыльные» расходы в общеустановленном порядке.

Письмо Минфина от 16.07.2021 № 03-03-06/1/56767

При ликвидации компании внутреннему совместителю положено два выходных пособия — и по основной должности, и по должности по совместительству.

Онлайнинспекция.рф

Понравилась ли вам статья?
  • Почему оценка снижена?
  • Есть ошибки
    Укажите ошибки Не более 300 знаков. Осталось 300/300
  • Слишком теоретическая статья, в работе бесполезна
  • Нет ответа по поставленные вопросы
  • Аргументы неубедительны
  • Ничего нового не нашел
  • Нужно больше примеров
  • Тема не актуальна
  • Статья появилась слишком поздно
  • Слишком много слов
  • Другое
    Напишите подробнее Не более 300 знаков. Осталось 300/300
Поставить оценку
Комментарии (0)

Оценивать статьи могут только подписчики журнала «Главная книга» или по демодоступу.

Cвежий номер «Главной книги»
  • «ПРИБЫЛЬНЫЕ» ИТОГИ — 2023: учет затрат и заполнение отчетности
  • ЕФС-1 О СТАЖЕ УХОДЯЩИХ В ДЕКРЕТ И ДЕТСКИЙ ОТПУСК: свежие разъяснения СФР
  • АРЕНДА АВТО БЕЗ ЭКИПАЖА: можно ли учесть допрасходы
  • ОТВЕТЫ ПО РЕЗЕРВАМ: обратная связь с читателями
Читать
ПОЛЕЗНОЕ
АКТУАЛЬНОЕ

КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА НА РАБОЧИЙ СТОЛ
«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Вебинар 27 марта НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Нужное
Содержание