Новости Тренинги Типовые ситуации Калькуляторы Формы
Журнал Вебинары Календарь Консультации Форум Тесты
Добавить в «Нужное»
3 читателя оценили статью

Статья из журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» актуальна на 8 марта 2021 г.

Содержание журнала № 6 за 2021 г.
ПОПРАВКИ ОСН УСН ЕСХН
Л.А. Елина,
ведущий эксперт
Раньше в некоторых случаях вообще не требовалось платить НДФЛ с дивидендов, выплачиваемых гражданам — российским налоговым резидентам. К примеру, если организация сама получила дивиденды и с них был уплачен налог на прибыль. Теперь вместо механизма освобождения действует механизм зачета налога: из суммы НДФЛ будет вычитаться уплаченный налог на прибыль. Это позволит правильно рассчитывать НДФЛ в условиях прогрессивной шкалы.

НДФЛ с дивидендов, выплаченных гражданам в 2021 году, придется считать по-новому

Закон от 17.02.2021 № 8-ФЗ (далее — Закон № 8)

Суть внесенных изменений

Изменение 1. В НК закрепили, что налоговую базу и НДФЛ с дивидендов теперь всегда, а не только в переходный период 2021—2022 гг. налоговым агентам надо будет считать отдельно от других налоговых баз — других доходов. К примеру, если участник является работником, то НДФЛ с дивидендов и НДФЛ с зарплаты надо считать и сравнивать с пределом 5 млн руб. в целях применения ставки 15% отдельно. Даже если их общая сумма с начала года превышает 5 млн руб.п. 3 ст. 214 НК РФ

Однако налоговая служба по итогам года все равно сложит все доходы гражданина, которые могут подлежать обложению по прогрессивной ставке НДФЛ, и, если они будут более 5 млн руб., пересчитает налог. Так что при больших доходах, возможно, физлицу придется доплатить НДФЛ на основании налогового уведомленияп. 6 ст. 228 НК РФ.

Справка

По общему правилу налоговые резиденты РФ — это физлица, находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев, предшествующих дню выплаты дивидендовп. 2 ст. 207 НК РФ; Письмо Минфина от 22.01.2020 № 03-04-05/3343.

Изменение 2. Раньше когда организация сама получила дивиденды, уплатила с них налог на прибыль, а после этого распределила дивиденды между своими участниками, в том числе и физическими лицами, то НДФЛ такие дивиденды вообще не облагались, если в сумме они были меньше дивидендов, полученных самой организацией. Они просто не включались в базу по НДФЛ. Это было оправданно, поскольку, как правило, ставка налога на прибыль, уплачиваемого с дивидендов, и ставка НДФЛ для налоговых резидентов раньше были равны — 13%.

Полный текст комментируемого Закона № 8-ФЗ можно найти:

раздел «Законодательство» системы КонсультантПлюс

Однако с 2021 г. дивиденды, выплачиваемые физлицам, могут облагаться НДФЛ и по ставке 15% (если их общая сумма превышает 5 млн руб.). Поэтому вместо применявшегося ранее механизма освобождения дивидендов от НДФЛ ввели механизм зачета налога на прибыль в счет рассчитанного НДФЛ. Причем коснется он любых дивидендов, которые были получены начиная с 01.01.2021, в том числе при распределении прибыли за 2020 г.п. 1 ст. 224 НК РФ; ч. 4 ст. 4 Закона № 8-ФЗ

Законодатели оперативно закрыли белое пятно, которое выявилось в начале применения прогрессивной НДФЛ-шкалы. Ведь из-за того, что дивиденды в рассмотренном случае вообще не включались в базу по этому налогу, де-факто они занижали и общую сумму доходов, которую надо сравнивать с 5-мил­лионным лимитом.

Справка

Если российская организация сама не получала дивиденды от других компаний, то НДФЛ при выплате дивидендов участникам — налоговым резидентам считается просто. Берем дивиденды, причитающиеся участнику, и просто применяем к ним нужную ставку НДФЛп. 2 ст. 210, пп. 3, 4 ст. 214, п. 1 ст. 224 НК РФ. Налоговые вычеты по НДФЛ к дивидендам не применяютсяп. 3 ст. 210 НК РФ.

В целом новые правила ухудшают положение физлиц. И значит, применяться они должны лишь с нового налогового периода, то есть с 2022 г.п. 1 ст. 5 НК РФ Но отстоять это можно будет только через суд. Причем сделать это будет сложно. Ведь новых ставок по НДФЛ Закон № 8-ФЗ не вводит. Он лишь делает жизнеспособным обложение по прогрессивной шкале дивидендов, полученных участниками в рассмотренной ситуации.

НДФЛ с дивидендов исчисляет, удерживает и уплачивает (после зачета налога на прибыль) организация — налоговый агентпп. 3, 3.1 ст. 214, п. 1 ст. 226 НК РФ. Посмотрим, каким стал новый порядок уплаты НДФЛ с дивидендов.

Изменения в «прибыльной» дивидендной формуле

В ситуации, когда организация распределяет между своими участниками дивиденды, при этом ранее дивиденды также были получены ею самой, действует особый порядок расчета налога. Как вы помните, в гл. 25 НК РФ была закреплена специальная формула для расчета налога на прибыль с дивидендов и НДФЛ в таком случае. Сейчас в буквенном виде она выглядит так же, однако значения показателей Сн и Д2 немного изменились:

Налог, подлежащий удержанию (Н)

Комментарий

1 Дробь — это показатель К, далее он будет участвовать в расчете суммы налога на прибыль, которая может быть зачтена в счет уменьшения НДФЛ с дивидендов.

2 Ранее по этой формуле считали как налог на прибыль, так и НДФЛ. Из-за этого показатель Сн принимал значение либо ставки по налогу на прибыльподп. 1—2 п. 3 ст. 284 НК РФ, либо ставки НДФЛп. 1 ст. 224 НК РФ (ред., действ. до 17.02.2021). Теперь показатель Сн принимает значение только ставки по налогу на прибыльп. 5 ст. 275 НК РФ. Так что по этой формуле теперь считаем только налог на прибыль, удерживаемый с дивидендов.

3 При расчете показателя Д2 теперь не должны учитываться еще и дивиденды, которые были учтены при расчете суммы налога на прибыль, принимаемой к зачету при расчете дивидендного НДФЛп. 3.1 ст. 214 НК РФ. Как и прежде, в показатель Д2 не включается ряд других сумм. К примеру, дивиденды, облагаемые по ставке 0%; дивиденды, полученные от иностранной организации, на которые ООО имеет фактическое правоп. 5 ст. 275 НК РФ; Письмо Минфина от 31.01.2020 № 03-04-07/6168.

Как и прежде, при определении показателя Д2 в расчет принимаются «чистые» дивиденды, полученные от других организаций, то есть за минусом удержанного с них налога на прибыльПисьмо Минфина от 20.11.2020 № 03-03-06/1/101289.

Новая формула для НДФЛ

Сумма налога на прибыль, удержанная с дивидендов, полученных российской организацией, теперь будет зачитываться при расчете НДФЛ, который надо удержать с дивидендов, выплачиваемых пропорционально доле участия в такой организации физлицу — российскому налоговому резидентуп. 3.1 ст. 214 НК РФ.

Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету, определяется так:

Налог на прибыль, подлежащий зачету при расчете НДФЛ (Знп)

Показатель Бз принимается равным наименьшему значению из следующих величин:

или произведению показателей К и Д2. То есть это доля дивидендов, подлежащих распределению конкретному участнику, в общей сумме распределяемых дивидендов, умноженная на общую сумму дивидендов, полученных от других компаний. О них мы уже говорили выше (см. формулу);

или сумме дивидендов, с которых исчислена сумма налога. Что законодатели хотели этим сказать, не совсем понятно. Какой именно налог исчислен? Это может быть НДФЛ, предварительно рассчитанный с выплачиваемой участнику суммы дивидендов. А может, речь идет о налоге на прибыль, ведь именно зачету этого налога посвящена формула... За разъяснениями мы обратились к специалисту Минфина.

Особенности расчета базы по НДФЛ по новым правилам

МОРОЗОВ Дмитрий Александрович МОРОЗОВ Дмитрий Александрович
Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса

— В гл. 23 НК РФ под термином «налог» понимается НДФЛ. В связи с этим полагаю, что при определении значения показателя Бз под суммой доходов от долевого участия, в отношении которых исчислена сумма налога, подразумевается часть дивидендов, распределяемая конкретному физлицу, с которых исчислен НДФЛ. Этот налог, в свою очередь, может быть уменьшен на зачитываемую сумму налога на прибыль.

В результате применения новой формулы зачитывается только та часть налога на прибыль, которая в текущем периоде или ранее была реально удержана организацией с дивидендов, впоследствии выплачиваемых конкретному человеку.

По новому порядку нельзя зачесть налог на прибыль в счет уменьшения НДФЛ, исчисленного по дивидендам, которые указаны в подп. 1.1 п. 1 ст. 208 НК РФ. Напомним, это дивиденды, выплаченные российской компанией иностранной компании, находящейся в «правильном» государстве, с которым у России есть договор по вопросам налогообложения, причем этой иностранной компанией владеет физлицо (полностью или в долях). То есть когда физлицо косвенно участвует в российской организации через иностранную компанию, в которой он имеет свою долюп. 1.1 ст. 208 НК РФ.

Пример. Определение суммы НДФЛ по дивидендам, выплачиваемым российской компанией, получившей дивиденды от других фирм

Условие. Компания А получила от дочерней компании Б дивиденды в сумме 12 млн руб. С них был удержан налог на прибыль в сумме 1,56 млн руб., получено 10,44 млн руб. С прошлых периодов не осталось иных сумм дивидендов, которые ранее не были учтены при расчете налога с дивидендных доходов участников компании А.

Сама компания А выплачивает своим участникам Петрову (владеет 40% УК) и Сидорову (доля владения УК — 60%) дивиденды в общей сумме 11 млн руб.:

Петрову начислено к распределению 4,4 млн руб.;

Сидорову — 6,6 млн руб.

Решение. При выплате дивидендов компания А должна исчислить и удержать НДФЛ с дивидендов Петрова и Сидорова.

№ строки Показатель По дивидендам, начисленным
Петрову Сидорову
1 НДФЛ-база по дивидендам с начала 2021 г. 4,4 млн руб. 6,6 млн руб.
2 Допущено ли превышение базы над 5 млн руб. Нет Да
3 Ставка НДФЛп. 1 ст. 224 НК РФ 13% Комбинированная:
650 тыс. руб. + 15% с суммы, превышающей 5 млн руб.
4 Исчисленная сумма НДФЛ 572 тыс. руб.
(4,4 млн руб. х 13%)
890 тыс. руб.
(650 тыс. руб. + (6,6 млн руб. – 5 млн руб.) х 15%)
5 Сумма дивидендов, с которых исчислен налог 4,4 млн руб. 6,6 млн руб.
6 Коэффициент распределения К 0,4
(4,4 млн руб. / (4,4 млн руб. + 6,6 млн руб.))
0,6
(6,6 млн руб. / (4,4 млн руб. + 6,6 млн руб.))
7 Показатель Д2 10,44 млн руб. 10,44 млн руб.
8 Произведение показателей К и Д2
(стр. 6 х стр. 7)
4,176 млн руб.
(0,4 х 10,44 млн руб.)
6,264 млн руб.
(0,6 х 10,44 млн руб.)
9 База для определения суммы налога на прибыль, подлежащей зачету (Бз):
стр. 5, если стр. 5 < стр. 8;
стр. 8, если стр. 8 ≤ стр. 5
4,176 млн руб. 6,264 млн руб.
10 Сумма налога на прибыль, подлежащая зачету при расчете НДФЛ (Знп)
(стр. 9 х 0,13)
542,88 тыс. руб.
(4,176 млн руб. х 0,13)
814,32 тыс. руб.
(6,264 млн руб. х 0,13)
11 Сумма НДФЛ, исчисленная с дивидендов после зачета налога на прибыль (подлежащая удержанию и уплате в бюджет)
(стр. 4 – стр. 10)
29,12 тыс. руб.
(572 тыс. руб. – 542,88 тыс. руб.)
75,68 тыс. руб.
(890 тыс. руб. – 814,32 тыс. руб.)

По итогам года налоговая служба определит общую базу по НДФЛ у участников. Это может привести к пересчету общего налога за год.

Отражение дивидендов в 6-НДФЛ

Дивиденды, распределенные и выплаченные в 2021 г., а также удержанный с них налог на доходы должны быть отражены в расчете 6-НДФЛп. 2 ст. 230 НК РФ. Подавать этот расчет надо раз в квартал. Если организация выплачивала доходы, облагаемые по разным ставкам, то разделы 1 и 2 расчета 6-НДФЛ нужно заполнить для каждой из нихПисьмо ФНС от 01.12.2020 № БС-4-11/19702@.

Рассмотренные поправки вступили в силу 17.02.2021, а форма расчета 6-НДФЛ, действующая начиная с I квартала 2021 г., была утверждена ранееприложение 1 к Приказу ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@. Разумеется, в ней не предусмотрено отдельных полей для отражения суммы налога на прибыль, подлежащей зачету при определении НДФЛ, который надо удержать с дивидендов.

Заполнение 6-НДФЛ при зачете налога на прибыль в счет НДФЛ

МОРОЗОВ Дмитрий Александрович МОРОЗОВ Дмитрий Александрович
Советник государственной гражданской службы РФ 1 класса

— Поскольку в НК РФ указано, что сумма налога на прибыль подлежит зачету при определении суммы НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет, а не исчислению, полагаю, что отразить операции в 6-НДФЛ можно следующим образом:

в полях 110, 111 разд. 2 надо отразить полную сумму дивидендов, распределенных в пользу физлиц — участников организации;

в полях 140 и 141 разд. 2 — сумму НДФЛ, исчисленную с дивидендов (до ее уменьшения на сумму налога на прибыль);

в поле 160 разд. 2 надо отразить сумму НДФЛ, исчисленную с дивидендов и уменьшенную на сумму налога на прибыль, подлежащую зачету при определении суммы НДФЛ к уплате на основании п. 3.1 ст. 214 НК РФ;

в полях 020, 022 разд. 1 надо отразить сумму НДФЛ, исчисленную с дивидендов и уменьшенную на сумму налога на прибыль, подлежащую зачету при определении суммы НДФЛ к уплате на основании п. 3.1 ст. 214 НК РФ. То есть ту же сумму, что и в поле 160 разд. 2.

* * *

Если организация в начале 2021 г. и удержала с дивидендов НДФЛ по старым правилам, то его надо пересчитать и по возможности доудержать с физлица. Если такой возможности нет, об этом надо сообщить в ИФНСп. 5 ст. 226, п. 14 ст. 226.1 НК РФ.

Понравилась ли вам статья?
  • Почему оценка снижена?
  • Есть ошибки
    Укажите ошибки Не более 300 знаков. Осталось 300/300
  • Слишком теоретическая статья, в работе бесполезна
  • Нет ответа по поставленные вопросы
  • Аргументы неубедительны
  • Ничего нового не нашел
  • Нужно больше примеров
  • Тема не актуальна
  • Статья появилась слишком поздно
  • Слишком много слов
  • Другое
    Напишите подробнее Не более 300 знаков. Осталось 300/300
Поставить оценку
Комментарии (0)

Оценивать статьи могут только подписчики журнала «Главная книга» или по демодоступу.

Другие статьи журнала по теме:
Дивиденды / Участники ООО
НДФЛ у налоговых агентов
Дивиденды / Участники ООО

2024 г.

2023 г.

№ 22
Что делать с долей умершего участника ООО
№ 19
На что обратить внимание при выплате дивидендов участникам-работникам
№ 18
НДФЛ: когда удержать и как отчитаться в разных ситуациях
№ 17
АО выкупает собственные акции: бухгалтерские и налоговые последствия
№ 16
Дивиденды в мораторий, или Как реагировать на требование заплатить взносы
№ 15
Как удержать НДФЛ, если физлицо-нерезидент решает покинуть бизнесКак участнику учесть налоговый доход (убыток) при ликвидации ООО или выходе из негоКБК для НДФЛ с дивидендов нерезидентам: битва мнений
№ 13
Выход иностранной компании из бизнеса: как исполнить обязанности налогового агентаКак уплатить налог на прибыль с доходов иностранного участника при изменении уставного капиталаУмер единственный учредитель ООО — как работать дальше?
№ 11
Основной участник выходит из состава ООО — возможные варианты
№ 10
Крупная сделка в ООО: что это такое и как одобритьРешение единственного участника заверить удаленно больше нельзя
№ 6
4 вопроса об уплате НДФЛ с дивидендовВыплата дивидендов-2023: разбираем вопросы о разномПринимаем вклад в уставный капитал основным средством: оценка и учет
№ 5
Организация-участник передает ОС в уставный капитал: учет и сопутствующие расходы

2022 г.

НДФЛ у налоговых агентов

2024 г.

№ 5
НДФЛ-новшества для дистанционных работников — 2024Отказ члена совета директоров от вознаграждения: что со взносами и налогамиУведомления по НДФЛ: новые контрольные соотношенияУступка права аренды земельного участка физлицом: кто заплатит НДФЛ?
№ 4
Закрываем 2023 год и заполняем НДФЛ-отчетностьКак зачесть 30%-й НДФЛ в счет уплаты 15%-го после смены налогового статуса работникаОсобенности заполнения НДФЛ-отчетности за 2023 год
№ 3
Учетные последствия операций с долями в уставном капитале
№ 2
Внимание: в 2024 году снова нужно начислять НДФЛ с матвыгодыНДФЛ недоудержан из-за ошибки: когда и как отразить в 6-НДФЛНовый штраф для клиник, спортклубов, образовательных и страховых компаний
№ 1
НДФЛ-2024: налог с заграничных удаленщиков и новые необлагаемые лимитыКак облагаются НДФЛ доходы участника, полученные при расставании с ОООКак оформить подарок контрагенту-физлицу дороже 4 000 рублейНДФЛ за 2024 год: 52 срока, которые нельзя пропуститьС 2024 года уже пора считать НДФЛ по ставке 15% с совокупной базы?

2023 г.

№ 24
НДФЛ и взносы за декабрь: когда перечислить и какие уведомления сдатьНовогодняя шпаргалка: как учесть расходы на праздник
№ 23
Работник стал резидентом: зачитываем налог и показываем в НДФЛ-отчетности
№ 22
Нюансы пересчета НДФЛ по ставке 30% по работникам-иностранцамРаботник стал нерезидентом: доудерживаем налог и отражаем в 6-НДФЛ
№ 21
Вычет работнику по уведомлению из ИФНС: учитывать ли доходы по ГПД
№ 20
«Командировочные» затраты физлица — исполнителя по ГПД: взносы и НДФЛДоходы работника в компании — свыше 5 млн руб.: как разделить их и НДФЛ между двумя ОПКогда подотчет — не подотчет: обзор судебных споров
№ 19
Здравствуй, осень: стандартный НДФЛ-вычет работникам на детей-студентовПоложен ли вычет на ребенка старше 18 лет, который учится за рубежом
№ 18
Двойное налогообложение: правила игры поменялисьНДФЛ: когда удержать и как отчитаться в разных ситуацияхНюансы передачи плательщиками на АУСН сведений о доходах физлиц
№ 17
НДФЛ-новшества для заграничных удаленщиков и не толькоВопросы по НДС: про изменения в НК и не толькоПереход в новую ИФНС: как уплатить НДФЛ и заполнить уведомление и расчет
№ 16
Поправки по НДФЛ и взносам в середине года: глобальные и не очень
№ 15
Как удержать НДФЛ, если физлицо-нерезидент решает покинуть бизнесКБК для НДФЛ с дивидендов нерезидентам: битва мнений
№ 14
6-НДФЛ за полугодие: правила заполнения и ответы на вопросыКак единственному родителю подтвердить право на двойной детский вычетКак ИФНС сверит зарплатные отчеты за полугодиеРаботник идет в отпуск с 1-го числа месяца: как это скажется на зарплатных налогах и не толькоСохраняется ли право на детский НДФЛ-вычет после развода
№ 13
Непривычно, но правильно: 6 новых ситуаций с детскими вычетами по НДФЛПокупки у физлиц: особенности учета, оформления и оплаты
№ 11
Возврат излишне удержанного НДФЛ: как заполнить уведомление и 6-НДФЛНДФЛ спишут с ЕНС в первую очередьСписание подотчетных сумм: разбираемся с документами и налогами
№ 10
Как платить налоги с доходов несовершеннолетнегоОбновлены контрольные соотношения к 6-НДФЛЧто интересует НДФЛ-агентов и плательщиков взносов
№ 9
Как определить сумму дохода при выплате долга физлицу-цессионариюНалоговый регистр по НДФЛ — 2023НДФЛ за какой период показывать в поле 160 раздела 2 расчета 6-НДФЛШтраф за неуплату агентского НДФЛ после перехода на ЕНП: что изменилось
№ 8
Вручили выигрыш физлицу — исполните обязанности налогового агента по НДФЛКто признается НДФЛ-агентом с доходов в виде выигрышей в различных ситуациях
№ 7
Изменения-2023: расставляем точки над i в спорных вопросах
№ 6
4 вопроса об уплате НДФЛ с дивидендов6-НДФЛ за I квартал 2023 года: заполняем по-новомуЗаказчик оплачивает ИП-исполнителю проезд, проживание и питание: что с налогами и взносами
№ 4
6-НДФЛ за 2022 год: новые непростые вопросы по заполнениюКакие КБК использовать при уплате НДФЛ с доходов, выплаченных нерезидентамКБК в налоговой отчетности
№ 3
Какой декабрьский НДФЛ показать в январском уведомленииС 2023 года зарплатные доходы для НДФЛ и взносов совпадать не будутФНС разъяснила, как отражать декабрьскую зарплату в 6-НДФЛ
№ 2
3 варианта отражения декабрьской зарплаты в НДФЛ-отчетностиНормы НК по НДФЛ и отсроченным взносам подкорректировали
№ 1
НДФЛ-2023: удерживаем налог с аванса, подаем уведомления и платим в единый срокАссорти новогодних вопросов: о налогах и не толькоПроверяем детские вычеты за 2022 год перед сдачей 6-НДФЛ

2022 г.

№ 24
Выплаты последнего квартала в зарплатной отчетности... и не толькоКак закрыть расчеты по НДФЛ и взносам за 2022 годРаботодатель, накормивший вахтовика, не должен забывать про налоги и взносы
№ 23
Декабрьская зарплата выплачена в январе: в НДФЛ-отчетности показываем по-новомуДоходы каких иностранцев-нерезидентов, работающих в РФ, можно облагать по ставке 13%Тест: как определить НДФЛ-статус работника и рассчитать налог
№ 21
Оказали помощь мобилизованному работнику? Не забудьте про налоги!
№ 19
Тест: заполнение и сдача расчета 6-НДФЛ
№ 17
ИП-исполнитель закрылся, но продолжает работать — чем это чревато для контрагента?Удержания из зарплаты сотрудника с учетом прожиточного минимумаЧто изменится в НДФЛ-обязанностях с 2023 года
№ 16
Как учесть компенсацию вреда, причиненного гражданину и его имуществуНДФЛ с доходов дистанционщиков: правила изменятНДФЛ с компенсации за задержку зарплаты: Минфин и ФНС изменили позицию
№ 15
Работнику предоставлено несколько путевок в санаторий: что с НДФЛ
№ 12
Работник-удаленщик уехал за границу: как платить НДФЛ
№ 10
Как исправить неверный ОКТМО в расчете 6-НДФЛМожет ли налоговый агент распорядиться переплатой по НДФЛ, не зная реквизитов платежкиРаботодатель вернул работнику излишне удержанный НДФЛ за счет своих средств: что дальше
№ 8
6-НДФЛ за I квартал 2022 года: что учесть при заполненииМатвыгоду освободили от НДФЛ: что должны сделать организации и ИПНулевой 6-НДФЛ: сдавать или не сдавать?
№ 7
Расчет 6-НДФЛ за I квартал: проверьте матвыгоду по выданным займам
№ 6
Проценты на остаток денег на расчетном счете у ИП: что платить — НДФЛ или налог при УСН
№ 5
Когда с оплаты проезда вахтовика нужно начислять НДФЛРаботник из ЕАЭС на дату увольнения — нерезидент: как заполнять 6-НДФЛШпаргалка по новым кодам доходов и вычетов в справках к 6-НДФЛ
№ 4
Как указать новые коды доходов и вычетов по НДФЛ в справках о доходах физлиц за 2021 год
№ 3
6-НДФЛ за 2021 год у получателей «коронавирусной» субсидии
№ 2
6-НДФЛ за 2021 год: какие новшества учесть при заполненииО каком неудержанном НДФЛ сообщить инспекции, а о каком не нужноОплачиваете путевки работникам? Узнайте, что изменилось в их учете с 2022 годаОсобенности заполнения 6-НДФЛ за 2021 годОтчитываемся о неудержанном НДФЛ за 2021 год
№ 1
«Посторонние» доходы работника не касаются работодателя как НДФЛ-агентаНовшества для НДФЛ-агентовПодарки, премии и матпомощь к Новому году: как учестьПразднование Нового года в учете
Cвежий номер «Главной книги»
  • «ПРИБЫЛЬНЫЕ» ИТОГИ — 2023: учет затрат и заполнение отчетности
  • ЕФС-1 О СТАЖЕ УХОДЯЩИХ В ДЕКРЕТ И ДЕТСКИЙ ОТПУСК: свежие разъяснения СФР
  • АРЕНДА АВТО БЕЗ ЭКИПАЖА: можно ли учесть допрасходы
  • ОТВЕТЫ ПО РЕЗЕРВАМ: обратная связь с читателями
Читать
ПОЛЕЗНОЕ
АКТУАЛЬНОЕ

КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА НА РАБОЧИЙ СТОЛ
«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Вебинар 27 марта НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Нужное
Содержание