Главная Бухгалтерский форум → Перепродажа импорта из Казахстана: …

Бухгалтерский форум

Правила форума
  1. Задавать вопросы, давать ответы, писать сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
  2. Если у вас есть вопросы по разным ситуациям, для каждой создайте свою тему.
    Например, у вас есть вопросы по продаже ОС и по начислению отпускных. Создайте две темы. Если в одной теме будет несколько ситуаций, модератор удалит все, кроме первой.
  3. Пишите кратко и по делу.
    Не цитируйте без необходимости чужие вопросы и ответы, а также нормативные акты.
  4. Запрещены ссылки на любые сайты, кроме glavkniga.ru.
  5. У нас предмодерация вопросов и постмодерация ответов.
    Модератор удалит бессодержательные, рекламные, эротические, грубые, порочащие, запрещенные законом, противоречащие этическим нормам и нашим правилам тексты.
  6. Вам на почту будет отправлено уведомление об ответе на ваш вопрос.
  7. Подписчик «Главной книги» гарантированно получит ответ на 1 вопрос в месяц от консультанта издательства. Срок ответа — 5 рабочих дней (если вопрос сложный — до 2 недель). Срок отсчитывается со дня, следующего за днем получения вопроса.
  8. Консультанты издательства дают ответы на вопросы, касающиеся только бухгалтерской тематики (бухучет, налоги, трудовые вопросы).
    Не надо задавать специфические вопросы по лицензированию, сертификации и т.д. — обратитесь лучше в специализированный госорган.
    Также консультанты издательства не занимаются анализом норм иностранного законодательства.
  9. За каждый ответ на форуме вы можете получить от 10 до 50 баллов в зависимости от сложности вопроса и полноты ответа.
    Набирайте баллы и обменивайте их на подарки и привилегии.


Бухгалтерский форум:
последний ответ 24 марта 2023 г.
Перепродажа импорта из Казахстана: убыток по налогу на прибыль
I
ID-01f1ff80f4
Подписчик ГК
50 баллов
24 марта 2023 г. в 07:55
Добрый день. Помогите разобраться в ситуации мы организация на ОСНО. Была крупная покупка с Казахстана, с этой покупки мы насчитали НДС и заплатили в бюджет, потом мы то, что купили продали с НДС. И теперь эта продажа вышла по декларации на прибыль убытком по строке 050. Купили оборудование за 53 106 млн. НДС 10 621 начислен/уплачен, далее продажа 63 727 в том числе НДС.
Отмена
Ответы и обсуждение
Консультант ГК
Издательство «Главная книга»
24 марта 2023 г. в 11:42
И почему же убыток получается?
НДС, уплаченный при ввозе, надо было принимать к вычету.
В расходы ставите без НДС сумму покупки.
Итого 0 по вашим данным.

Поясните свою ситуацию.
Отмена
I
ID-01f1ff80f4
Посетитель
50 баллов
24 марта 2023 г. в 12:08
НДС уплаченный при ввозе мы применили к вычету. В расходах сумма стоит без НДС, но по строке 050 стоит убыток равный как раз этой продаже
Отмена
Чтобы прочитать ответ, активируйте пробный доступ

Вам откроются также закрытые сервисы и все номера журнала «Главная книга»
Ответить
Рейтинг знатоков за последний месяц
Аватар
Людмила
40 баллов
I
ID-87ecec625a
10 баллов
Аватар
ЛучСвета
10 баллов
Опрос
Является ли ваша организация (ИП) плательщиком НДПИ?

АУСН — легальный способ работы без НДС для малого бизнеса в 2026 году

12 декабря 10:30–12:30 (МСК)
Варианты участия
Вебинар, прямой эфир
Прямой эфир, живое общение с лектором
Вебинар, запись
Доступ к видеозаписи и материалам
Лектор
Ведет вебинар
Елена Шаронова
ведущий эксперт издательства «Главная книга»
Регистрация на вебинар
Нужное Нужное