Главная Бухгалтерский форум → Уточненная декларация НДС: сняли …

Бухгалтерский форум

Правила форума
  1. Задавать вопросы, давать ответы, писать сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
  2. Если у вас есть вопросы по разным ситуациям, для каждой создайте свою тему.
    Например, у вас есть вопросы по продаже ОС и по начислению отпускных. Создайте две темы. Если в одной теме будет несколько ситуаций, модератор удалит все, кроме первой.
  3. Пишите кратко и по делу.
    Не цитируйте без необходимости чужие вопросы и ответы, а также нормативные акты.
  4. Запрещены ссылки на любые сайты, кроме glavkniga.ru.
  5. У нас предмодерация вопросов и постмодерация ответов.
    Модератор удалит бессодержательные, рекламные, эротические, грубые, порочащие, запрещенные законом, противоречащие этическим нормам и нашим правилам тексты.
  6. Вам на почту будет отправлено уведомление об ответе на ваш вопрос.
  7. Подписчик «Главной книги» гарантированно получит ответ на 1 вопрос в месяц от консультанта издательства. Срок ответа — 5 рабочих дней (если вопрос сложный — до 2 недель). Срок отсчитывается со дня, следующего за днем получения вопроса.
  8. Консультанты издательства дают ответы на вопросы, касающиеся только бухгалтерской тематики (бухучет, налоги, трудовые вопросы).
    Не надо задавать специфические вопросы по лицензированию, сертификации и т.д. — обратитесь лучше в специализированный госорган.
    Также консультанты издательства не занимаются анализом норм иностранного законодательства.
  9. За каждый ответ на форуме вы можете получить от 10 до 50 баллов в зависимости от сложности вопроса и полноты ответа.
    Набирайте баллы и обменивайте их на подарки и привилегии.


Бухгалтерский форум:
последний ответ 21 октября 2021 г.
Уточненная декларация НДС: сняли реализацию, но не отразили аванс
I
ID-65ed371dd5
Посетитель
500 баллов
18 октября 2021 г. в 19:56
Здравствуйте! У меня проблема такого характера: ИП на ОСНО, во 2 квартале прошла реализация продукции покупателю, затем покупатель оплатил. Сдана Декларация, уплачен НДС. В 3 квартале выясняется, что реализации как таковой не было (работаю удаленно, поэтому причин не знаю), делаю сторно документа реализации, сдаю уточненную декларацию НДС с доп. листами, но теперь же нужно оплату провести как аванс 2 квартала? т.е. сделать авансовую счет фактуру, и сдать снова уточненку. Правильно я понимаю?
Отмена
Ответы и обсуждение
Консультант ГК
Издательство «Главная книга»
19 октября 2021 г. в 16:46
Не совсем так. Если оплата была тоже во 2 квартале (как и ранее ошибочно отраженная реализация), то корректировки надо сделать в одной и той же уточненной декларации. То есть аннулируете данные  о счете-фактуре на отгрузку, а затем отражаете данные об авансовом счете-фактуре. В итоге сумма НДС к уплате должна остаться прежней.
Отмена
Чтобы прочитать ответ, активируйте пробный доступ

Вам откроются также закрытые сервисы и все номера журнала «Главная книга»
Ответить
Рейтинг знатоков за последний месяц
Аватар
Людмила
140 баллов
I
ID-7496db5c30
20 баллов
Аватар
ЛучСвета
10 баллов
Опрос
Пользуется ли ваша фирма (ИП) услугами иностранных перевозчиков и/или экспедиторов?

Нужное Нужное