Главная Бухгалтерский форум → Учет компенсационных затрат

Бухгалтерский форум

Правила форума
  1. Задавать вопросы, давать ответы, писать сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
  2. Если у вас есть вопросы по разным ситуациям, для каждой создайте свою тему.
    Например, у вас есть вопросы по продаже ОС и по начислению отпускных. Создайте две темы. Если в одной теме будет несколько ситуаций, модератор удалит все, кроме первой.
  3. Пишите кратко и по делу.
    Не цитируйте без необходимости чужие вопросы и ответы, а также нормативные акты.
  4. Запрещены ссылки на любые сайты, кроме glavkniga.ru.
  5. У нас предмодерация вопросов и постмодерация ответов.
    Модератор удалит бессодержательные, рекламные, эротические, грубые, порочащие, запрещенные законом, противоречащие этическим нормам и нашим правилам тексты.
  6. Вам на почту будет отправлено уведомление об ответе на ваш вопрос.
  7. Подписчик «Главной книги» гарантированно получит ответ на 1 вопрос в месяц от консультанта издательства. Срок ответа — 5 рабочих дней (если вопрос сложный — до 2 недель). Срок отсчитывается со дня, следующего за днем получения вопроса.
  8. Консультанты издательства дают ответы на вопросы, касающиеся только бухгалтерской тематики (бухучет, налоги, трудовые вопросы).
    Не надо задавать специфические вопросы по лицензированию, сертификации и т.д. — обратитесь лучше в специализированный госорган.
    Также консультанты издательства не занимаются анализом норм иностранного законодательства.
  9. За каждый ответ на форуме вы можете получить от 10 до 50 баллов в зависимости от сложности вопроса и полноты ответа.
    Набирайте баллы и обменивайте их на подарки и привилегии.


Бухгалтерский форум:
последний ответ 14 марта 2022 г.
Учет компенсационных затрат
I
ID-eacbf78b89
Посетитель
0 баллов
11 марта 2022 г. в 21:08
Наша компания на ОСНО, МП. Сдаем в субаренду танк-контейнеры, поставщиком является иностранная компания.Являемся агентами по НДС.Иностранный поставщик компенсирует нам частично тех. обслуживание танк-контейнеров.В сложившейся ситуации договорились произвести взаимозачет,то есть вычесть из оплаты аренды за март по каждому из договоров (их 5) ту часть компенсации, которую нам должен поставщик. Как отобразить это проводками и с какой суммы начислять НДС?
Отмена
Ответы и обсуждение
Людмила
Знаток
5180 баллов
14 марта 2022 г. в 11:52
Отражаете как обычный взаимозачет. Для целей НДС то, что зачтено, считается полученным/уплаченным.
Отмена
Ответить
Рейтинг знатоков за последний месяц
Аватар
Людмила
160 баллов
I
ID-7496db5c30
20 баллов
I
ID-d9edfd0c57
10 баллов
Опрос
Пользуется ли ваша фирма (ИП) услугами иностранных перевозчиков и/или экспедиторов?

Нужное Нужное