Главная Бухгалтерский форум → Списание затрат со счета …

Бухгалтерский форум

Правила форума
  1. Задавать вопросы, давать ответы, писать сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
  2. Если у вас есть вопросы по разным ситуациям, для каждой создайте свою тему.
    Например, у вас есть вопросы по продаже ОС и по начислению отпускных. Создайте две темы. Если в одной теме будет несколько ситуаций, модератор удалит все, кроме первой.
  3. Пишите кратко и по делу.
    Не цитируйте без необходимости чужие вопросы и ответы, а также нормативные акты.
  4. Запрещены ссылки на любые сайты, кроме glavkniga.ru.
  5. У нас предмодерация вопросов и постмодерация ответов.
    Модератор удалит бессодержательные, рекламные, эротические, грубые, порочащие, запрещенные законом, противоречащие этическим нормам и нашим правилам тексты.
  6. Вам на почту будет отправлено уведомление об ответе на ваш вопрос.
  7. Подписчик «Главной книги» гарантированно получит ответ на 1 вопрос в месяц от консультанта издательства. Срок ответа — 5 рабочих дней (если вопрос сложный — до 2 недель). Срок отсчитывается со дня, следующего за днем получения вопроса.
  8. Консультанты издательства дают ответы на вопросы, касающиеся только бухгалтерской тематики (бухучет, налоги, трудовые вопросы).
    Не надо задавать специфические вопросы по лицензированию, сертификации и т.д. — обратитесь лучше в специализированный госорган.
    Также консультанты издательства не занимаются анализом норм иностранного законодательства.
  9. За каждый ответ на форуме вы можете получить от 10 до 50 баллов в зависимости от сложности вопроса и полноты ответа.
    Набирайте баллы и обменивайте их на подарки и привилегии.


Бухгалтерский форум:
последний ответ 17 декабря 2019 г.
Списание затрат со счета 20
I
ID-3085bd7e41
Посетитель
0 баллов
17 апреля 2019 г. в 11:26
Добрый день. Прошу помощи!! ООО занимается выпуском продукции и оказанием строительных услуг ,подскажите ,как мне правильнее настроить списание затрат с 20 счета? каким методом? нужно ли отдельные номенклатурные группы создавать на выпуск изделий и оказание услуг? спасибо!!!
Отмена
Отредактировано ID-3085bd7e41, 17.04.2019.
Ответы и обсуждение
I
ID-71a2eb0542
Посетитель
50 баллов (+10 за ответ)
17 апреля 2019 г. в 12:33
Добрый день! По дебету 20 счета формируется Ваша производственная себестоимость в разрезе статей затрат. По кредиту счет будет закрываться отчетом производства за смену для продукции и регламентной операцией для услуг. Поэтому лучше создать отдельные номенклатурные группы для правильного формирования себестоимости.
Отмена
I
ID-dece1f7340
Посетитель
10 баллов
17 апреля 2019 г. в 12:35
Здравствуйте! У вас два вида деятельности: - выпуск продукции, - выполнение строительных работ (наверняка это работы, а не услуги - это важно в налоговом учете). Вам надо, прежде всего, распределять прямые затраты между этими видами деятельности. Далее установить методику определения себестоимости: - единицы продукции - она может быть полная или неполная (как решите), - выполненных работ - здесь лучше использовать позаказный метод, распределяя прямые расходы "на входе".
Отмена
I
ID-3085bd7e41
Посетитель
0 баллов
17 апреля 2019 г. в 13:44 (ред. 17.04.19 в 13:46)
извините ,как понять позаказный? у меня в учетной политике указано: выпуск продукции ,оказание услуг. затраты же списываются с учетом всей выручки при расчете себестоимости используется плановая себестоимость выпуска
Отмена
I
ID-dece1f7340
Посетитель
10 баллов
17 апреля 2019 г. в 18:19
Плановая с/с должна использоваться только в течение месяца - когда еще не собраны все реальные затраты. По итогам месяца плановая с/с должна заменяться реальной (иначе это и не с/с вовсе). При позаказном методе вы на каждый заказ-наряд на работу (либо договор) сразу распределяете, к примеру, отпущенные материалы. Учитываете, какие работники работали и сколько времени потратили. Затем определяете с/с работ в рамках каждого договора/заказа. На расходы с/с работ списывается только когда они приняты
Отмена
I
ID-3085bd7e41
Посетитель
0 баллов
18 апреля 2019 г. в 09:16
в 1 с бухгалтерии (базовой версии) очень тяжело организовать такой детальный учет..спасибо
Отмена
I
ID-3085bd7e41
Посетитель
0 баллов
22 апреля 2019 г. в 10:24
Доброе,а скажите ,пожта, то есть я создаю номенклатурные группы(заказы) и в составе группы расписываю номенклатуру (наименование изделий) а все косвенные расходы распределяю ,уж не знаю,как их распределить)))
Отмена
I
ID-dece1f7340
Посетитель
10 баллов
22 апреля 2019 г. в 12:19
Косвенные как закреплено в учетной политике. Если с/с в бухучете формируется полная, то все общехозяйственные и общепроизводственные расходы надо распределить между изделиями/работами, которые создавались в текущем месяце.Если с/с неполная, то общехоз. расходы можно списывать на финансовые результаты сразу. В налоговом учете будьте внимательны: часто перечень косвенных расходов излишне широк - чтобы сразу скинуть на текущие расходы. Так делать не надо. Все должно быть обосновано экономически
Отмена
I
ID-3085bd7e41
Посетитель
0 баллов
13 декабря 2019 г. в 15:12
Добрый день скажите ,пожалуйста,а как мне распределить зарплату по 20 счету на заказы может может можно пропорционально к чему то распределить?
Отмена
I
ID-3085bd7e41
Посетитель
0 баллов
13 декабря 2019 г. в 15:13
у меня они на окладе
Отмена
I
ID-b711796e4a
Посетитель
0 баллов
17 декабря 2019 г. в 13:24
Людмила, чтобы ответить на вопросы о настройке списания (точнее распределения) затрат на себестоимость выпущенной продукции и выполненных работ, надо быть на вашем месте. Все зависит от того где вы настраиваете (какие там есть возможности). А о том как можно делить, есть простое правило: в с/с включаются по возможности ВСЕ затраты, ставшие необходимыми для производства этой(продукции) или выполнения этих(работ). Это в бухучете. В пределе получите абс. фактич. с/с.
Отмена
Ответить
Рейтинг знатоков за последний месяц
Аватар
Людмила
140 баллов
I
ID-7496db5c30
20 баллов
Аватар
ЛучСвета
10 баллов
Опрос
Пользуется ли ваша фирма (ИП) услугами иностранных перевозчиков и/или экспедиторов?

Нужное Нужное