Новости Тренинги Типовые ситуации Калькуляторы Формы
Журнал Вебинары Календарь Консультации Форум Тесты
Добавить в «Нужное»

Статья из журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» актуальна на 24 декабря 2018 г.

Содержание журнала № 1 за 2019 г.
ОСН УСН ЕСХН ПСН ЕНВД
Е.О. Калинченко,
эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению
Порядок уточнения ошибочных налоговых платежей обновили. Налоговиков ждут новые полномочия, а налогоплательщиков — новые возможности.

Уточнение ошибочного платежа в ИФНС: новшества-2019

Новые условия уточнения платежа

Законодатели изменили условия, при соблюдении которых плательщики налогов, взносов и сборов вправе уточнять ошибочные платежи. До 2019 г. в п. 7 ст. 45 НК РФ было прописано, строго говоря, лишь одно условие — несмотря на ошибку в платежке, деньги должны были поступить в бюджет на соответствующий счет Федерального казначейства. С 2019 г. таких условий будет уже три. Правда, прежнее будет смягчено.

Условие 1. Поступление денег в бюджет. Заметьте, на какой именно счет Федерального казначейства будут зачислены деньги — правильный или ошибочный, значения иметь не будет. Это, пожалуй, и есть основное новшество! Поэтому мы рассмотрим его подробнее в отдельном разделе.

Условие 2. С даты перечисления денег по ошибочной платежке прошло не более 3 лет. Собственно, и до внесения поправки вам вряд ли удалось бы уточнить платеж, перечисленный ранее этого срокаПисьмо ФНС от 02.04.2015 № ЗН-4-1/5411. Теперь же это ограничение узаконили. Причем если с момента перечисления денег прошло более 3 лет, то эту сумму не получится ни зачесть, ни вернутьпп. 5, 7 ст. 78 НК РФ.

Условие 3. Уточнение платежа не должно привести к недоимке. Суть этой поправки лучше всего пояснять на цифрах. Допустим, оформляя в 2019 г. платежку на уплату НДС на сумму 100 000 руб., организация указала по ошибке КБК налога на имущество, по которому за ней числился долг в размере 30 000 руб. В результате ошибки долг был погашен и образовалась переплата на сумму 70 000 руб. Пока организация не перечислит 30 000 руб. на КБК налога на имущество, она не сможет уточнить платеж. Ведь иначе в карточке расчетов с бюджетом появится недоимка по налогу на имущество.

Номер счета Федерального казначейства тоже можно уточнять!

Как мы уже сказали, благодаря поправкам появилась возможность уточнять и те платежи, которые поступили в бюджет, но на неправильный счет Федерального казначейства. Раньше в такой ситуации приходилось подавать заявление о возврате ошибочно перечисленного платежа и платить налог по верным реквизитам. Понятно, что о сторнировании пеней в этом случае речь не шла.

Но с 2019 г. ошибку в номере счета, если она не привела к непоступлению денег в бюджет, можно будет исправить. При этом ИФНС снимет пени, начисленные со дня фактической уплаты налога в бюджет.

Подробнее о возможности уточнения платежа, если деньги по ошибке перечислены по реквизитам ИФНС другого региона, мы писали:

2018, № 24

Как именно будет работать это новшество, не совсем ясно. Дело в том, что ошибка в счете Федерального казначейства чаще всего сопряжена с ошибкой в наименовании банка получателя. Например, в случае перечисления денег в ИФНС другого региона. В то же время поправками не предусмотрена возможность уточнения наименования банка. Будем надеяться, что проблемы не возникнут.

Заметим, что в заполняемой ИФНС форме решения об уточнении платежа, которая использовалась и в 2018 г., уже предусмотрено поле для указания правильного номера счета получателяприложение № 1 к Приказу ФНС от 29.12.2016 № ММВ-7-1/731@ (далее — Приказ). Да и одна из возможных причин уточнения платежа (с кодом 13) сформулирована так: «неверно указаны наименование получателя и номер счета получателя»приложение № 2 к Приказу. Так что менять форму решения для реализации этого новшества, судя по всему, не потребуется.

Справка

С 2019 г. заявление об уточнении платежа может быть подано в ИФНС для исправления любого из следующих реквизитов платежкип. 7 ст. 45 НК РФ (ред., действ. с 01.01.2019; приложение № 2 к Приказу:

ИНН плательщика (поле 60);

КПП плательщика (поле 102);

ИНН получателя (поле 61);

КПП получателя (поле 103);

КБК (поле 104);

ОКТМО (поле 105);

основание платежа (поле 106);

номер документа (поле 108);

дата документа (поле 109);

назначение платежа (поле 24);

период, за который уплачиваются налог или взносы (поле 107);

статус плательщика (поле 101);

счет Федерального казначейства (поле 17).

Налоговики смогут сами уточнять платежи

Обнаружив ошибки в платежках, налоговики теперь будут вправе самостоятельно принимать решения об уточнении платежа на день фактической уплаты. Конечно, при условии, что деньги находятся в бюджете, с момента уплаты не прошло 3 лет, уточнение не приведет к недоимке.

Одно неверное движение — и игра в пейнтбол для участника может закончиться. К счастью, ошибки в платежках не настолько критичны, даже в таком реквизите, как счет казначейства...

Одно неверное движение — и игра в пейнтбол для участника может закончиться. К счастью, ошибки в платежках не настолько критичны, даже в таком реквизите, как счет казначейства...

До этих поправок у налоговиков была возможность только инициировать уточнение платежа, который числится как невыясненный в карточке расчетов с бюджетом. ИФНС направляла сообщение об ошибке, а налогоплательщик в ответ подавал заявление об уточнении платежаразд. 1 Порядка, утв. Приказом ФНС от 25.07.2017 № ММВ-7-22/579@ (далее — Порядок).

Правда, как именно налоговики будут реализовывать свои новые полномочия, как будут определять правильные реквизиты платежки, пока не ясно. Но, по всей видимости, это будет касаться именно невыясненных платежей. А не тех, что учтены в карточке РСБ, просто не так, как нужно.

О том, что налоговая самостоятельно уточнила платеж, вы узнаете из уведомления. Как и в случае уточнения платежа по вашему заявлению, ИФНС должна будет сообщить вам об этом в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об уточнении платежа.

Сейчас извещение о принятом решенииприложение № 5 к Порядку об уточнении невыясненного платежа налогоплательщики получают следующим образомразд. 1 Порядка, утв. Приказом ФНС от 25.07.2017 № ММВ-7-22/579@ (далее — Порядок):

организации и ИП, которые сдают отчетность по ТКС, — в электронном виде по ТКС;

организации, ИП и физлица, у которых есть личный кабинет налогоплательщика, — в личном кабинете;

прочие налогоплательщики — по почте.

Заявление об уточнении платежа

Возможность уточнять платеж существует давно, но только сейчас законодатели решили регламентировать форму и способ представления такого заявления. С 2019 г. оно может быть представлено:

или на бумаге;

или в электронной форме с усиленной квалификационной ЭП по ТКС или через личный кабинет.

Таким образом, чтобы обеспечить возможность электронного документооборота, налоговая должна будет разработать рекомендуемую форму заявления об уточнении платежа и утвердить для нее электронный форматп. 4 ст. 31 НК РФ.

Срок рассмотрения заявления

К сожалению, срок рассмотрения заявления об уточнении платежа по-прежнему не установлен. Все мы знаем, к чему это приводит на практике — ждать уточнения платежа можно около месяца, а в это время налоговики блокируют ваш счет. После уточнения платежа, конечно, и счет разблокируют, и пени обнулят. Но это потом.

Произвол? Нет, ведь еще 10 лет назад Минфин разъяснил, что срок на принятие решения об уточнении платежа нужно считать по аналогии с зачетом (возвратом) переплаты. И составляет он 10 рабочих дней либо со дня получения заявления налогоплательщика, либо со дня подписания акта совместной сверки уплаченных налогов, если такая сверка проводиласьПисьмо Минфина от 31.07.2008 № 03-02-07/1-324; пп. 4, 8 ст. 78 НК РФ. Вот как раз с учетом сверки срок и растягивался до месяца.

Если из-за ошибки платеж попал в разряд невыясненных, принять решение о его уточнении налоговики должны были в течение 10 рабочих дней именно с даты поступления заявления. И ни о какой совместной сверке в Порядке работы с невыясненными платежами речь не идетразд. 1 Порядка.

Строго говоря, представление заявления об уточнении платежа к случаям, когда сверка обязательна, не относитсяп. 3 Регламента, утв. Приказом ФНС от 09.09.2005 № САЭ-3-01/444@. Тем не менее прежняя редакция ст. 45 НК РФ допускала проведение по предложению налоговиков совместной сверки расчетов. В новой редакции уже ничего не сказано о таких полномочиях налоговиков. Но трактовать это как запрет на инициирование сверки со стороны ИФНС, конечно, нельзя. Будем надеяться, что уточнять платежи ФНС будет оперативнее.

Кстати, введение нового условия для уточнения платежа (о том, что в результате не должна возникнуть недоимка), весьма вероятно, поспособствует тому, что сами налогоплательщики чаще станут обращаться за проведением сверки перед уточнением платежа.

* * *

Начало действия новой редакции п. 7 ст. 45 НК РФ — 01.01.2019п. 2 ст. 2 Закона от 29.07.2018 № 232-ФЗ. Нет никаких оговорок о том, на какие правоотношения распространяются новшества. По мнению, высказанному Е.С. Григоренко (см. , 2018, № 24), возможность уточнения неправильного счета Федерального казначейства будет касаться только сумм, уплаченных начиная с 2019 г. То есть если в 2019 г. вы обнаружите, что в 2018 г. заплатили налог не на тот счет, устранять последствия ошибки придется по старинке: возвращать этот платеж и перечислять новый.

Понравилась ли вам статья?
  • Почему оценка снижена?
  • Есть ошибки
    Укажите ошибки Не более 300 знаков. Осталось 300/300
  • Слишком теоретическая статья, в работе бесполезна
  • Нет ответа по поставленные вопросы
  • Аргументы неубедительны
  • Ничего нового не нашел
  • Нужно больше примеров
  • Тема не актуальна
  • Статья появилась слишком поздно
  • Слишком много слов
  • Другое
    Напишите подробнее Не более 300 знаков. Осталось 300/300
Поставить оценку
Комментарии (0)

Оценивать статьи могут только подписчики журнала «Главная книга» или по демодоступу.

Другие статьи журнала по теме:
Налоговые изменения
Налоговые изменения

2024 г.

№ 6
Точечные поправки: что уточнят в Налоговом кодексе в апреле
№ 3
Взаимозависимость: понятие шире, штрафы выше
№ 2
Новшества-2024 по земельному налогу для организацийВ форму налогового расчета о выплаченных иностранцам доходах внесены измененияВнимание: в 2024 году снова нужно начислять НДФЛ с матвыгодыНалог на имущество — изменения для организаций с 2024 годаНалог на прибыль: изучаем нововведения 2024 годаНовый штраф для клиник, спортклубов, образовательных и страховых компанийОбновленные социальные вычеты по НДФЛ в 2024 годуЧто принес 2024 год плательщикам транспортного налога
№ 1
Изменения-2024 по НДСНДФЛ-2024: налог с заграничных удаленщиков и новые необлагаемые лимитыЕНП и ЕНС — что нового с 2024 года?ИП на ПСН: новшества-2024Льготы для общепита по НДС и взносам с 2024 года: как считать среднюю зарплатуНДФЛ за 2024 год: 52 срока, которые нельзя пропуститьС 2024 года уже пора считать НДФЛ по ставке 15% с совокупной базы?Точечные поправки — 2024 по страховым взносам для работодателей и ИПЧто нового ждет упрощенцев в 2024 году

2023 г.

№ 18
Двойное налогообложение: правила игры поменялисьЗаработали сверхприбыль? Не забудьте поделиться с госбюджетомИП: как теперь уменьшать налоги при УСН/ПСН на взносы за себяКак заполнить расчет о выплаченных иностранцам доходах с учетом поправок в НКЧто изменится в расчете транспортного налога с 2024 года
№ 17
НДФЛ-новшества для заграничных удаленщиков и не толькоЛетние «прибыльные» новшества — 2023: разнообразные, но не для всех
№ 16
В целях налога на прибыль можно будет учитывать больше расходов на страховкуНовые масштабные изменения в ЕНС-вселеннойПоправки по НДФЛ и взносам в середине года: глобальные и не оченьСюрпризы в уменьшении налогов по УСН/ПСН на взносы и другие новшестваТочечные изменения по НДС касаются не только избранных
№ 11
НДФЛ спишут с ЕНС в первую очередь
№ 7
Занизили налог в декларации? Учтите 3 особенности при подаче уточненкиКак налогоплательщику исправлять ошибки в налоговой отчетности в 2023 году
№ 4
Агентский НДС: что нового в 2023 годуАпгрейд налоговых правил для резидентов ДНР, ЛНР, ЗО и ХОГотовимся к уплате налога на недвижимость за 2022 год, учитывая поправкиТранспортный налог — изменения для организаций в 2023 году
№ 3
ЕСХН: налоговые поправки — 2023
№ 2
«Прибыльные» новшества — 2023. К чему готовиться?«Упрощенные» изменения в 2023 году для организаций и ИПЗемельный налог — новшества-2023Как налоговая будет взыскивать долги после перехода на ЕНСНовый отчет по физлицам в ИФНС: как заполнить и оштрафуют ли за непредставлениеНормы НК по НДФЛ и отсроченным взносам подкорректировали
№ 1
КБК-2023: сюрпризы от МинфинаНДС-2023: держим руку на пульсеНДФЛ-2023: удерживаем налог с аванса, подаем уведомления и платим в единый срокВ январе 2023 года платежку по ЕНП заполняйте по правилам ФНСЕдиный налоговый платеж — главное новшество 2023 годаСтраховые взносы — 2023: единый круг застрахованных, единый тариф, единая база...

2022 г.

№ 24
Запреты-2023: ювелирные компании теперь не вправе применять спецрежимыНулевая ставка НДС для тех, кто работает со старыми резидентами новых территорийОсобые налоговые правила для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
№ 23
Налоги с помощи мобилизованным: что изменилось и как все пересчитать
№ 22
Доходы и расходы при АУСН: банк распределяет, а плательщик проверяетПереходные правила — 2023: можно платить налоги по-старому, но учтут их по-новому
№ 18
НДС-изменения в НК РФ: «налог на Google» и не толькоАпгрейд льгот для IT-компаний: налог на прибыль и страховые взносыИзучаем новые «прибыльные» поправки на 2022 годОбновление «налоговых льгот» для производителей электронной продукции и ее разработчиковПониженные тарифы взносов для IT-упрощенцев: остаются или нетСтраховые взносы — 2023: к чему готовиться организациям и ИП
№ 17
Единый налоговый платеж — 2023: к чему готовиться бухгалтеруЧто изменится в НДФЛ-обязанностях с 2023 года
№ 13
Напоминание для гостиниц к 1 июля: для каких операций вводится нулевая ставка НДС
№ 9
Антикризисные «прибыльные» поправки — 2022Курсовые разницы из-за переоценки: временный порядок налогового учетаЛьготы по прибыли для IТ-компаний: улучшения незначительные
№ 8
НДС-послабления: 0% для гостиниц и возмещение НДС до окончания камералки
№ 7
АУСН: первое знакомство с новым спецрежимомЕНП для юрлиц и ИП: ответы на первые вопросыКакие льготы доступны IТ-компании для себя и своих работниковНюансы перехода на АУСН и утраты права на негоПри АУСН отменяется не вся отчетность
№ 6
Владимир Путин подписал Указ о введении новых IT-льгот
№ 2
Единый налоговый платеж и зачет налогов: новшества 2022 годаНедвижимость, транспорт и земля: налоговые поправки — 2022 для организацийОплачиваете путевки работникам? Узнайте, что изменилось в их учете с 2022 годаУстановлены коэффициенты-дефляторы на 2022 год
№ 1
Как применять «антиковидное» освобождение зарплаты от НДФЛ и взносовЛьгота по НДС для кафе, баров и ресторановНалог на прибыль — что нового с 2022 года?Новшества для НДФЛ-агентовСпецпорядок расчета НДС при перепродаже техники и мотоциклов, купленных у гражданСтраховые взносы — 2022: что нового для работодателей и ИП
ПОЛЕЗНОЕ
АКТУАЛЬНОЕ

КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА НА РАБОЧИЙ СТОЛ
«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Вебинар 27 марта НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Нужное
Содержание