Новости Тренинги Типовые ситуации Калькуляторы Формы
Журнал Вебинары Календарь Консультации Форум Тесты
Добавить в «Нужное»
3 читателя оценили статью

Статья из журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» актуальна на 4 апреля 2022 г.

Содержание журнала № 8 за 2022 г.
НОВОЕ ОСН
Л.А. Елина,
ведущий эксперт
В Налоговый кодекс внесли поправки и в части НДС. Их две. Первая уже вступила в силу. Она предполагает расширение круга лиц, которые могут в этом и следующем году претендовать на заявительный порядок возмещения НДС. Налог можно будет получить до завершения камеральной проверки. Вторая поправка вступит в силу с июля 2022 г. Она предполагает нулевую ставку НДС для туристской индустрии и гостиниц.

НДС-послабления: 0% для гостиниц и возмещение НДС до окончания камералки

Дополнительные возможности заявительного возмещения НДС для благонадежных

За налоговые периоды 2022 г., а также следующего, 2023 г. дополнительные категории налогоплательщиков могут претендовать на заявительный порядок возмещения НДС. Касается он только тех, кто сдал в инспекцию НДС-декларацию с суммой налога к возмещению.

Для нового быстрого НДС-возмещения необходимо одновременно соблюдать три основных условия. Но и это не гарантирует принятие инспекцией положительного решения.

Условие 1. По общему правилу не позднее 5 рабочих дней со дня сдачи НДС-декларации надо представить в инспекцию заявление о применении заявительного порядка. Такое заявление составляется в свободной форме, в нем должны содержатьсяп. 6 ст. 6.1, п. 7 ст. 176.1 НК РФ:

реквизиты вашего банковского счета для возврата денег;

обязательство о том, что если решение о возмещении налога будет отменено полностью или частично, то ваша компания:

— вернет в бюджет:

– излишне полученные (зачтенные) суммы НДС;

– полученные от инспекции проценты за нарушение сроков возврата, если такие будут;

— уплатит начисленные на возвращаемые суммы процентып. 17 ст. 176.1 НК РФ.

Для тех, у кого введен налоговый мониторинг, правила немного иные. Здесь мы их рассматривать не будем.

Условие 2. На момент подачи налогоплательщиком в ИФНС вышеуказанного заявленияподп. 8 п. 2 ст. 176.1 НК РФ:

он не должен находиться в процессе реорганизации или ликвидации;

в отношении него не должно быть возбуждено дело о банкротстве.

По сути, помощь гостиничному бизнесу окажут не только власти, установившие в отношении его услуг ставку НДС 0%, но и граждане, которые предпочтут отдых внутри страны

По сути, помощь гостиничному бизнесу окажут не только власти, установившие в отношении его услуг ставку НДС 0%, но и граждане, которые предпочтут отдых внутри страны

Условие 3. Сумма заявленного НДС-возмещения не превышает совокупную сумму налогов и страховых взносов, которые были уплачены за предшествующий календарный год.

При расчете указанной выше совокупной суммы не надо учитывать налоги, уплаченные в связи с перемещением товаров через границу РФ, а также налоги, уплаченные в качестве налогового агента.

Однако если запрошенная сумма НДС-возмещения превышает указанный лимит, то для ускоренного возмещения такой сверхлимитной суммы придется приложить к заявлению банковскую гарантию или поручительствоп. 2.2 ст. 176.1 НК РФ. Требования к этим документам стандартные, такие же, как и в случае запроса на возмещение сумм НДС налогоплательщиком на прежних — общих основанияхподп. 2, 5 п. 2 ст. 176.1 НК РФ.

Так что, если не хотите оформлять гарантию или поручительство, не просите возместить больше указанного выше лимита.

Что дальше. На принятие решения Кодекс отводит инспекции 5 рабочих дней с момента подачи вами заявления о применении заявительного порядка возмещения НДСп. 6 ст. 6.1, п. 8 ст. 176.1 НК РФ.

Чтобы было принято положительное решение, у инспекции не должно быть сведений, указывающих на возможное нарушение исчисления НДС. В том числе и за предыдущие налоговые периоды. Если же такие сведения у инспекции есть, то по согласованию с руководством вышестоящего налогового органа она может принять решение об отказе в возмещении НДС в заявительном порядкеп. 8 ст. 176.1 НК РФ.

Что именно будет считаться указанными сведениями, НК не проясняет. Но это может быть все что угодно. В том числе и зафиксированные разрывы по НДС за предыдущие периоды.

Если вы получите отказ, то сможете возместить НДС только в общем порядке — к примеру, после успешного прохождения камералкистатьи 88, 176 НК РФ.

Если же инспекция примет решение об ускоренном возмещении НДС, то часть суммы возмещаемого НДС инспекция должна будет зачесть в счет вашей недоимки по НДС или иным налогам либо в счет вашего долга по пеням или штрафам, если такие недоимки естьп. 9 ст. 176.1 НК РФ. А оставшуюся сумму вы должны получить в течение 11 рабочих дней со дня подачи заявления.

За каждый день просрочки начиная с 12-го рабочего дня ИФНС должна выплатить вам проценты (исходя из ставки рефинансирования ЦБ)п. 10 ст. 176.1 НК РФ. Такие проценты не облагаются налогом на прибыльподп. 12 п. 1 ст. 251 НК РФ.

Нулевая ставка НДС для гостиниц и объектов туристской индустрии

Ставка 0% по НДС по услугам туристской индустрии будет действовать с 01.07.2022. Она привлекательна тем, что дает возможность:

не начислять НДС на стоимость конкретных услуг;

принимать к вычету входной НДС.

Следовательно, разницу можно будет возместить из бюджета после подачи НДС-декларации.

Рассмотрим основные условия для применения нулевой ставки.

Кто применяет ставку 0% и по каким операциям Условия для применения ставки 0% Срок применения ставки 0% Подтверждающие документы
Объекты туристской индустрии — по услугам по предоставлению в аренду или пользование на ином праве объектов туристской индустрииподп. 18 п. 1 ст. 164 НК РФ (ред., действ. с 01.07.2022) В отношении объекта должны выполняться два условия:
введен в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 01.01.2022;
включен в реестр объектов туристской индустрии. Пока такого реестра нет
До истечения 20 последовательных кварталов, следующих за тем, в котором объект был введен в эксплуатацию (в том числе после реконструкции), но не ранее 01.07.2022 Надо будет представлять в инспекцию (можно в виде копий)п. 5.4 ст. 165 НК РФ (ред., действ. с 01.07.2022):
документ о вводе объекта туристской индустрии в эксплуатацию (в том числе после реконструкции);
договор на оказание услуг по предоставлению в аренду или пользование на ином праве объекта туриндустрии
Гостиницы и иные средства размещения, являющиеся объектами туристской индустрии, — по услугам по предоставлению мест для временного проживания Надо будет сдавать в инспекциюп. 5.5 ст. 165 НК РФ (ред., действ. с 01.07.2022):
отчет о доходах от оказания услуг по предоставлению мест для временного проживанияп. 5.5 ст. 165 НК РФ (ред., действ. с 01.07.2022);
документ (либо его копию), подтверждающий ввод объекта туриндустрии в эксплуатацию (в том числе после реконструкции)
Гостиницы и иные средства размещения, не являющиеся объектами туриндустрии из спецреестра, — по услугам по предоставлению мест для временного проживания С 01.07.2022 по 30.06.2027 Надо сдавать в инспекцию отчет о доходах от оказания услуг по предоставлению мест для временного проживанияп. 5.5 ст. 165 НК РФ (ред., действ. с 01.07.2022). Форму отчета пока еще не утвердили

База по НДС при реализации вышеуказанных услуг определяется на последнее число каждого кварталап. 9.3 ст. 167 НК РФ (ред., действ. с 01.07.2022); п. 3 ст. 2 Закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ. Соответственно, каждый квартал надо будет подтверждать свое право на ставку 0% и можно будет претендовать на возмещение НДС из бюджета.

* * *

Как видим, введение нулевой ставки НДС по услугам гостиниц и объектов туриндустрии отложено на второе полугодие 2022 г.

А вот воспользоваться ускоренным возмещением НДС можно уже сейчас. Только прежде чем на него решиться, взвесьте все за и против. Ведь если камеральная проверка пройдет не так удачно, как вы рассчитываете, то «лишний» НДС, возмещенный вам в ускоренном режиме, придется вернуть в течение 5 рабочих дней с момента получения требования ИФНС. Причем с процентами, которые, по общему правилу, надо считать исходя из двукратной ставки рефинансирования ЦБ РФп. 6 ст. 6.1, пп. 7, 17, 20 ст. 176.1 НК РФ. Кроме того, придется заплатить в бюджет и штраф по ст. 122 НК РФПисьмо ФНС от 29.06.2017 № СА-4-7/12540@ (п. 12).

Понравилась ли вам статья?
  • Почему оценка снижена?
  • Есть ошибки
    Укажите ошибки Не более 300 знаков. Осталось 300/300
  • Слишком теоретическая статья, в работе бесполезна
  • Нет ответа по поставленные вопросы
  • Аргументы неубедительны
  • Ничего нового не нашел
  • Нужно больше примеров
  • Тема не актуальна
  • Статья появилась слишком поздно
  • Слишком много слов
  • Другое
    Напишите подробнее Не более 300 знаков. Осталось 300/300
Поставить оценку
Комментарии (0)

Оценивать статьи могут только подписчики журнала «Главная книга» или по демодоступу.

Другие статьи журнала по теме:
Господдержка
Налоговые изменения
НДС - начисление / вычет / возмещение
Налоговые изменения

2024 г.

№ 6
Точечные поправки: что уточнят в Налоговом кодексе в апреле
№ 3
Взаимозависимость: понятие шире, штрафы выше
№ 2
Новшества-2024 по земельному налогу для организацийВ форму налогового расчета о выплаченных иностранцам доходах внесены измененияВнимание: в 2024 году снова нужно начислять НДФЛ с матвыгодыНалог на имущество — изменения для организаций с 2024 годаНалог на прибыль: изучаем нововведения 2024 годаНовый штраф для клиник, спортклубов, образовательных и страховых компанийОбновленные социальные вычеты по НДФЛ в 2024 годуЧто принес 2024 год плательщикам транспортного налога
№ 1
Изменения-2024 по НДСНДФЛ-2024: налог с заграничных удаленщиков и новые необлагаемые лимитыЕНП и ЕНС — что нового с 2024 года?ИП на ПСН: новшества-2024Льготы для общепита по НДС и взносам с 2024 года: как считать среднюю зарплатуНДФЛ за 2024 год: 52 срока, которые нельзя пропуститьС 2024 года уже пора считать НДФЛ по ставке 15% с совокупной базы?Точечные поправки — 2024 по страховым взносам для работодателей и ИПЧто нового ждет упрощенцев в 2024 году

2023 г.

№ 18
Двойное налогообложение: правила игры поменялисьЗаработали сверхприбыль? Не забудьте поделиться с госбюджетомИП: как теперь уменьшать налоги при УСН/ПСН на взносы за себяКак заполнить расчет о выплаченных иностранцам доходах с учетом поправок в НКЧто изменится в расчете транспортного налога с 2024 года
№ 17
НДФЛ-новшества для заграничных удаленщиков и не толькоЛетние «прибыльные» новшества — 2023: разнообразные, но не для всех
№ 16
В целях налога на прибыль можно будет учитывать больше расходов на страховкуНовые масштабные изменения в ЕНС-вселеннойПоправки по НДФЛ и взносам в середине года: глобальные и не оченьСюрпризы в уменьшении налогов по УСН/ПСН на взносы и другие новшестваТочечные изменения по НДС касаются не только избранных
№ 11
НДФЛ спишут с ЕНС в первую очередь
№ 7
Занизили налог в декларации? Учтите 3 особенности при подаче уточненкиКак налогоплательщику исправлять ошибки в налоговой отчетности в 2023 году
№ 4
Агентский НДС: что нового в 2023 годуАпгрейд налоговых правил для резидентов ДНР, ЛНР, ЗО и ХОГотовимся к уплате налога на недвижимость за 2022 год, учитывая поправкиТранспортный налог — изменения для организаций в 2023 году
№ 3
ЕСХН: налоговые поправки — 2023
№ 2
«Прибыльные» новшества — 2023. К чему готовиться?«Упрощенные» изменения в 2023 году для организаций и ИПЗемельный налог — новшества-2023Как налоговая будет взыскивать долги после перехода на ЕНСНовый отчет по физлицам в ИФНС: как заполнить и оштрафуют ли за непредставлениеНормы НК по НДФЛ и отсроченным взносам подкорректировали
№ 1
КБК-2023: сюрпризы от МинфинаНДС-2023: держим руку на пульсеНДФЛ-2023: удерживаем налог с аванса, подаем уведомления и платим в единый срокВ январе 2023 года платежку по ЕНП заполняйте по правилам ФНСЕдиный налоговый платеж — главное новшество 2023 годаСтраховые взносы — 2023: единый круг застрахованных, единый тариф, единая база...

2022 г.

№ 24
Запреты-2023: ювелирные компании теперь не вправе применять спецрежимыНулевая ставка НДС для тех, кто работает со старыми резидентами новых территорийОсобые налоговые правила для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
№ 23
Налоги с помощи мобилизованным: что изменилось и как все пересчитать
№ 22
Доходы и расходы при АУСН: банк распределяет, а плательщик проверяетПереходные правила — 2023: можно платить налоги по-старому, но учтут их по-новому
№ 18
НДС-изменения в НК РФ: «налог на Google» и не толькоАпгрейд льгот для IT-компаний: налог на прибыль и страховые взносыИзучаем новые «прибыльные» поправки на 2022 годОбновление «налоговых льгот» для производителей электронной продукции и ее разработчиковПониженные тарифы взносов для IT-упрощенцев: остаются или нетСтраховые взносы — 2023: к чему готовиться организациям и ИП
№ 17
Единый налоговый платеж — 2023: к чему готовиться бухгалтеруЧто изменится в НДФЛ-обязанностях с 2023 года
№ 13
Напоминание для гостиниц к 1 июля: для каких операций вводится нулевая ставка НДС
№ 9
Антикризисные «прибыльные» поправки — 2022Курсовые разницы из-за переоценки: временный порядок налогового учетаЛьготы по прибыли для IТ-компаний: улучшения незначительные
№ 7
АУСН: первое знакомство с новым спецрежимомЕНП для юрлиц и ИП: ответы на первые вопросыКакие льготы доступны IТ-компании для себя и своих работниковНюансы перехода на АУСН и утраты права на негоПри АУСН отменяется не вся отчетность
№ 6
Владимир Путин подписал Указ о введении новых IT-льгот
№ 2
Единый налоговый платеж и зачет налогов: новшества 2022 годаНедвижимость, транспорт и земля: налоговые поправки — 2022 для организацийОплачиваете путевки работникам? Узнайте, что изменилось в их учете с 2022 годаУстановлены коэффициенты-дефляторы на 2022 год
№ 1
Как применять «антиковидное» освобождение зарплаты от НДФЛ и взносовЛьгота по НДС для кафе, баров и ресторановНалог на прибыль — что нового с 2022 года?Новшества для НДФЛ-агентовСпецпорядок расчета НДС при перепродаже техники и мотоциклов, купленных у гражданСтраховые взносы — 2022: что нового для работодателей и ИП
НДС - начисление / вычет / возмещение

2024 г.

2023 г.

№ 24
ЕНС-проблемы при НДС-возмещенииНДС-вопросы: у. е., налоговые агенты и другое
№ 23
Исправительный или корректировочный счет-фактура — вот в чем вопрос
№ 21
5 ситуаций, когда можно потерять вычет ввозного НДСУсловие о цене контракта с пометкой «включая НДС» не делает из упрощенца плательщика этого налога
№ 19
НДС при ввозе товаров из стран ЕАЭС платить надо не всегдаНДС при уточнении стоимости импорта из ЕАЭС
№ 18
Курс у. е. снизился: решение НДС-вопроса при возврате валютных авансов
№ 17
Вопросы по НДС: про изменения в НК и не только
№ 16
3 года или меньше? Сроки для заявления НДС-вычетовТочечные изменения по НДС касаются не только избранных
№ 12
НДС-вопросы: сомневаемся во всем
№ 11
Как платить в бюджет НДС и налог на прибыль в 2023 году
№ 10
НДС-последствия для экспортера при замене товаров ненадлежащего качестваНалоговые вопросы по сделкам с контрагентами из ЕАЭСОтметку об уплате импортного НДС раньше 20-го числа ИФНС не поставитУслуги по аренде ж/д вагонов и их подаче под погрузку облагаются НДС по-разному
№ 9
Брак в ОС или малоценке: налоговый аспект возврата поставщикуКак заполнять НДС-декларацию налогоплательщикам новых регионов
№ 8
НДС при транзитном путешествии товара между странами ЕАЭС
№ 7
Вторичная цессия: как учесть повторную уступку долгаОформляем, подписываем и храним электронные документыПереход права собственности на товар: как влияет на обязанности сторон и учетПовторная уступка: учетные нюансы при вторичной цессии по договору реализации
№ 6
Возврат денег за неиспользованный подарочный сертификат его владельцу
№ 5
Особенности налогообложения цифровых финансовых активов
№ 3
Нюансы «ювелирного» перехода на ОСН
№ 1
НДС-2023: держим руку на пульсе

2022 г.

№ 24
Нулевая ставка НДС для тех, кто работает со старыми резидентами новых территорийОсобые налоговые правила для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областейПродаем и покупаем металлолом: особое НДС-правило
№ 22
Как корректировать НДС при экспортной недопоставке товаровНДС 0% для гостиниц и туристской индустрии: по следам первой декларацииНДС при перепродаже чужих подарочных сертификатов: ловушка от Минфина
№ 21
Товар отгружен в одном квартале, а принят в другом: когда восстанавливать НДС с аванса
№ 20
Контрагент из ЕАЭС: что с НДС по работам и услугам?
№ 19
Для НДС-вычета чека и авансового отчета мало
№ 17
Письма от ИФНС об устранении НДС-противоречий: не спешите сдаваться
№ 16
Безнадежная кредиторка — к списанию. А что с НДС?Возмещение расходов сверх цены договора: как учесть эти суммыРетроскидки покупателю от продавца: налоговый учет
№ 12
Упрощенец открывает обособленное подразделение — полезная шпаргалка
№ 9
НДС-декларация за I квартал 2022 года: обновите форму, прежде чем отчитыватьсяПоявилась рекомендованная форма заявления на ускоренное НДС-возмещение
№ 1
Как скорректировать счет-фактуру, оформленный до 1 июляСпецпорядок расчета НДС при перепродаже техники и мотоциклов, купленных у граждан
Cвежий номер «Главной книги»
  • «ПРИБЫЛЬНЫЕ» ИТОГИ — 2023: учет затрат и заполнение отчетности
  • ЕФС-1 О СТАЖЕ УХОДЯЩИХ В ДЕКРЕТ И ДЕТСКИЙ ОТПУСК: свежие разъяснения СФР
  • АРЕНДА АВТО БЕЗ ЭКИПАЖА: можно ли учесть допрасходы
  • ОТВЕТЫ ПО РЕЗЕРВАМ: обратная связь с читателями
Читать
ПОЛЕЗНОЕ
АКТУАЛЬНОЕ

КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА НА РАБОЧИЙ СТОЛ
«ГЛАВНАЯ КНИГА»
РЕКОМЕНДУЕТ
Вебинар 27 марта НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Нужное
Содержание